各区县局
| [ 索引号 ] | 11500000MB16179345/2026-00134 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆市荣昌区市场监督管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-09-02 | [ 发布日期 ] | 2026-09-02 |
| [ 索引号 ] | 11500000MB16179345/2026-00134 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆市荣昌区市场监督管理局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-09-02 |
| [ 成文日期 ] | 2026-09-02 |
重庆市荣昌区消费者权益保护委员会2025年度决算公开
重庆市荣昌区消费者权益保护委员会
2025年度部门决算公开
第一部分 重庆市荣昌区消费者权益保护委员会
单位概况
一、职能职责
重庆市荣昌区消费者权益保护委员会(以下简称“荣昌区消委会”),是经重庆市荣昌区人民政府批准,依法成立的对商品和服务进行社会监督、保护消费者合法权益的社会团体。
荣昌区消委会在重庆市荣昌区人民政府领导下开展工作。重庆市荣昌区市场监督管理局是本会的业务主管部门;荣昌区消委会接受重庆市消委会的业务指导,在工作中与市场监督管理局、文化和旅游发展委、住房和城乡建设委、教委、新闻等各部门保持密切联系,共同做好保护消费者合法权益工作。
荣昌区消委会按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和《重庆市消费者权益保护条例》规定,履行下列职能:
1.宣传保护消费者权益的法律、法规,开展消费教育,提高消费者依法维护合法权益的能力;2.向消费者提供消费信息和咨询服务,引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式;3.参与或组织有关行政部门对商品和服务的质量、价格、卫生、安全、计量等进行监督、检查和测定;4.受理消费者的投诉,并对投诉事项进行调查,公平、公正调解消费纠纷;5.投诉事项涉及
商品和服务质量问题的,提请鉴定部门鉴定,或者提出意见转有关行政部门和单位处理,必要时可以公布投诉情况和处理结果;6.就保护消费者合法权益的有关问题,向有关行政部门反映情况,提出建议;7.支持权益受损害的消费者提起诉讼,并提供法律援助;8.建立健全披露机制,对损害消费者合法权益的行为,通过大众传播媒介予以揭露、批评;9.对辖区内的消委会分会、投诉站、联络站等基层组织进行业务指导;10.法律、法规规定的其他职能。
二、机构设置
荣昌区消委会在职人员5名,办公室设秘书长1名,无派出机构。
第二部分 重庆市荣昌区消费者权益保护委员会2025年度部门决算表
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位:重庆市荣昌区消费者权益保护委员会 |
公开01表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
106.20 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
84.73 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
15.12 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
4.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
4.61 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
106.20 |
本年支出合计 |
57 |
108.90 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
10.83 |
年末结转和结余 |
59 |
8.13 |
|
总计 |
30 |
117.03 |
总计 |
60 |
117.03 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位:重庆市荣昌区消费者权益保护委员会 |
公开02表 单位:万元 | |||||||||
|
科目 代码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
106.20 |
106.20 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
82.03 |
82.03 |
|
|
|
|
| ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
82.03 |
82.03 |
|
|
|
|
| ||
|
2013850 |
事业运行 |
82.03 |
82.03 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
| ||
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市荣昌区消费者权益保护委员会 |
公开03表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
108.90 |
106.20 |
2.70 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
84.73 |
82.03 |
2.70 |
|
|
| ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
84.73 |
82.03 |
2.70 |
|
|
| ||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
2.70 |
|
2.70 |
|
|
| ||
|
2013850 |
事业运行 |
82.03 |
82.03 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
| ||
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位:重庆市荣昌区消费者权益保护委员会 |
公开04表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
106.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
82.03 |
82.03 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
106.20 |
本年支出合计 |
59 |
106.20 |
106.20 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
106.20 |
总计 |
64 |
106.20 |
106.20 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
公开05表 单位:重庆市荣昌区消费者权益保护委员会单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目 代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和 结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
106.20 |
106.20 |
|
106.20 |
106.20 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
82.03 |
82.03 |
|
82.03 |
82.03 |
|
|
|
|
| ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
|
|
|
82.03 |
82.03 |
|
82.03 |
82.03 |
|
|
|
|
| ||
|
2013850 |
事业运行 |
|
|
|
82.03 |
82.03 |
|
82.03 |
82.03 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
15.12 |
15.12 |
|
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
15.12 |
15.12 |
|
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
10.08 |
10.08 |
|
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
5.04 |
5.04 |
|
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
4.45 |
4.45 |
|
4.45 |
4.45 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
4.45 |
4.45 |
|
4.45 |
4.45 |
|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
3.65 |
3.65 |
|
3.65 |
3.65 |
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
0.80 |
0.80 |
|
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
4.61 |
4.61 |
|
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
4.61 |
4.61 |
|
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
4.61 |
4.61 |
|
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
| ||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位:重庆市荣昌区消费者权益保护委员会 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
101.04 |
302 |
商品和服务支出 |
5.16 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
23.53 |
30201 |
办公费 |
3.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.34 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30204 |
手续费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
45.39 |
30206 |
电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.27 |
30207 |
邮电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.96 |
30208 |
取暖费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.65 |
30209 |
物业管理费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.15 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.69 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.63 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.80 |
30214 |
租赁费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.79 |
30215 |
会议费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.48 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30228 |
工会经费 |
0.77 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
101.04 |
公用经费合计 |
5.16 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:重庆市荣昌区消费者权益保护委员会 |
公开07表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位:重庆市荣昌区消费者权益保护委员会 |
公开08表 | |||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位:重庆市荣昌区消费者权益保护委员会 |
公开09表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
(一)支出合计 |
2 |
|
(一)行政单位 |
26 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
|
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
|
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
|
(一)政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
|
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
0.48 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
0.15 |
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 重庆市荣昌区消费者权益保护委员会
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计为117.03万元。较上年减少1.15万元,下降0.97%,主要原因是本年无其他收入。
数据组成是:2025年初结转和结余10.83万元,本年收入106.20万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。本年支出108.90万元,结余分配0万元,年末结转和结余8.13万元。
(一)本年收入情况。2025年度收入106.20万元,较上年减少11.98万元,下降10.14%,主要原因是本年无其他收入。其中:财政拨款收入106.20万元,占比100.0%。
(二)本年支出情况。2025年度支出108.90万元,较上年增加1.56万元,增长1.45%,主要原因是工资增长、政策因素增支。其中:基本支出106.20万元,占比97.5%;项目支出2.70万元,占比2.5%。
二、财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计为106.20万元。较上年增加0.22万元,增长0.21%。主要原因是工资增长、政策因素增支。
数据组成是:2025年初财政拨款结转和结余0万元,本年财政拨款收入106.20万元。本年财政拨款支出106.20万元,本年财政拨款年末结转和结余0万元。
三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入106.20万元,本年支出106.20万元,年末结转结余0万元。本年支出较上年增加0.22万元,增长0.21%。主要原因是工资增长、政策因素增支;完成年初预算数的104.62%,主要原因是政策因素年中追加职业年金预算等人员经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途为:
一般公共服务支出82.03万元,占比77.2%,完成年初预算数的103.44%,主要原因是工资增长、政策因素增支。
社会保障和就业支出15.12万元,占比14.2%,完成年初预算数的114.89%,主要原因是政策因素年中追加职业年金清算等人员经费。
卫生健康支出4.45万元,占比4.2%,完成年初预算数的100%,主要原因是预算执行与年初预算一致。
住房保障支出4.61万元,占比4.3%,完成年初预算数的100%,主要原因是预算执行与年初预算一致。
(二)基本支出决算情况说明
2025年度一般公共财政拨款基本支出106.20万元。其中:
人员经费101.04万元,较上年增加8.53万元,增长9.22%,主要原因是职业年金清算和工资增长,公用经费弥补人员支出。完成年初预算数的114.81%,主要用于在职人员基本工资、绩效工资和其他工资福利支出。
公用经费5.16万元,较上年减少8.31万元,下降61.69%,主要原因是厉行节约,公用经费弥补人员支出。完成年初预算数的38.22%,主要用于公费、培训费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。
五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)情况说明
2025年度“三公”经费支出决算数共计0万元,与年初预算数一致,较上年支出数无增减。
(二)具体支出情况
因公出国(境)费用0万元,较上年支出数无增减;完成年初预算数的0%,主要是因为我单位无因公出国(境)任务及预算,故无此项支出。
公务用车购置费0万元,较上年支出数无增减;完成年初预算数的0%,主要是因为我单位无公务用车购置计划及预算,故无此项支出。
公务用车运行维护费0万元,较上年支出数无增减;完成年初预算数的0%,主要是因为我单位无公务用车,故无此项支出。
公务接待费0万元,较上年支出数无增减;完成年初预算数的0%,主要是因为我单位无公务接待计划及预算,故无此项支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
七、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年无增减,主要原因是本年度未安排会议费预算,与上年一致。本年度培训费支出0.48万元,较上年减少0.08万元,下降14.29%,主要原因是厉行节约,开展线上培训。本年度差旅费支出0.15万元,较上年增加0.06万元,增长66.67%,主要原因是加强川渝合作交流,差旅费增加。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本单位共有车辆0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2025年度本单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
八、单位绩效情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对1个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金0万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
九、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。
(四)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,以及使用专用结余安排支出的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
郑国芬 023-81066132