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[ 索引号 ] 11500000MB17309886/2026-00383 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 市场监管、安全生产监管 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆市綦江区市场监督管理局
[ 成文日期 ] 2026-09-02 [ 发布日期 ] 2026-09-02
[ 索引号 ] 11500000MB17309886/2026-00383
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 市场监管、安全生产监管
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆市綦江区市场监督管理局
[ 发布日期 ] 2026-09-02
[ 成文日期 ] 2026-09-02

重庆市綦江区消费者权益保护委员会 2025年度部门决算公开


第一部分   重庆市綦江区消费者权益保护委员会

单位概况

一、职能职责

重庆市綦江区消费者权益保护委员会(以下简称“綦江区消委会”),是经重庆市綦江区人民政府批准,依法成立的对商品和服务进行社会监督、保护消费者合法权益的社会团体。

綦江区消委会在重庆市綦江区人民政府领导下开展工作。重庆市綦江区市场监督管理局是本会的业务主管部门;綦江区消委会接受重庆市消委会的业务指导,在工作中与市场监督管理、文化和旅游发展委、住房和城乡建设委、教委、新闻等各部门保持密切联系,共同做好保护消费者合法权益工作。

綦江区消委会按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和《重庆市消费者权益保护条例》规定,履行下列职能

1向消费者提供消费信息和咨询服务,提高消费者维护自身合法权益的能力,引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。2参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准。3参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。4就有关消费者合法权益的问题,向有关部门反映、查询,提出建议。5受理消费者的投诉,并对投诉事项进行调查、调解。6投诉事项涉及商品和服务质量问题的,可以委托具备资格的鉴定人鉴定,鉴定人应当告知鉴定意见。7就损害消费者合法权益的行为,支持受损害的消费者提起诉讼或者依照《中华人民共和国消费者权益保护法》提起诉讼。8对损害消费者合法权益的行为,通过大众传播媒介予以揭露、批评。

二、机构设置

綦江区消委会无内设机构。


      第二部分 重庆市綦江消费者权益保护委员会2025年度部门决算表

收入支出决算表

单位重庆市綦江区消费者权益保护委员会

公开01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

155.22

一、一般公共服务支出

31

117.73

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

0.08

八、社会保障和就业支出

38

24.56


9


九、卫生健康支出

39

6.60


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

6.41


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

155.29

本年支出合计

57

155.29

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

155.29

总计

60

155.29

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

单位重庆市綦江区消费者权益保护委员会

公开02表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

155.29

155.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

201

一般公共服务支出

117.73

117.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

20138

市场监督管理事务

117.73

117.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

2013850

事业运行

117.65

117.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

208

社会保障和就业支出

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.81

12.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.40

6.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

5.08

5.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位重庆市綦江区消费者权益保护委员会

公开03表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

155.29

155.22

0.08

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

117.73

117.65

0.08

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

117.73

117.65

0.08

0.00

0.00

0.00

2013850

事业运行

117.65

117.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.81

12.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.40

6.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

5.08

5.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算表

单位重庆市綦江区消费者权益保护委员会

公开04表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

155.22

一、一般公共服务支出

33

117.65

117.65



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

24.56

24.56




9


九、卫生健康支出

41

6.60

6.60




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

6.41

6.41




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

155.22

本年支出合计

59

155.22

155.22



年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

155.22

总计

64

155.22

155.22



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市綦江区消费者权益保护委员会

公开05表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

155.22

155.22

0.00

155.22

155.22

0.00

0.00

0.00  

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

117.65

117.65

0.00

117.65

117.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

0.00

0.00

0.00

117.65

117.65

0.00

117.65

117.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013850

事业运行

0.00

0.00

0.00

117.65

117.65

0.00

117.65

117.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

24.56

24.56

0.00

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

24.56

24.56

0.00

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

12.81

12.81

0.00

12.81

12.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

6.40

6.40

0.00

6.40

6.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

5.34

5.34

0.00

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

6.60

6.60

0.00

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

6.60

6.60

0.00

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

5.08

5.08

0.00

5.08

5.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

1.52

1.52

0.00

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

6.41

6.41

0.00

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

6.41

6.41

0.00

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

6.41

6.41

0.00

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位重庆市綦江区消费者权益保护委员会

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

130.92

302

商品和服务支出

18.58

310

资本性支出


30101

基本工资

31.13

30201

办公费

10.91

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

3.31

30202

印刷费

0.11

31002

办公设备购置


30103

奖金


30204

手续费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30205

水费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

62.86

30206

电费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.81

30207

邮电费

2.18

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

6.40

30208

取暖费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

5.34

30209

物业管理费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30211

差旅费

1.90

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.69

30212

因公出国(境)费用


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

6.41

30213

维修(护)费


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

1.12

30214

租赁费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

0.83

30215

会议费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

5.72

30216

培训费

0.80

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30217

公务接待费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30218

专用材料费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30224

被装购置费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30225

专用燃料费


31201

资本金注入


30305

生活补助

5.32

30226

劳务费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30227

委托业务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.40

30228

工会经费

1.07

31205

利息补贴


30308

助学金


30229

福利费

1.60

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30231

公务用车运行维护费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30239

其他交通费用


399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30240

税金及附加费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30299

其他商品和服务支出


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





307

债务利息及费用支出


39909

经常性赠与





30701

国内债务付息


39910

资本性赠与





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用














人员经费合计

136.64

公用经费合计

18.58

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市綦江区消费者权益保护委员会

公开07

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00  

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市綦江区消费者权益保护委员会

公开08表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息决算表

单位重庆市綦江区消费者权益保护委员会

公开09表

单位:万元

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25


(一)支出合计

2


(一)行政单位

26


1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4


六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29


(2)公务用车运行维护费

6


1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7


2.主要领导干部用车

31


(1)国内接待费

8


3.机要通信用车

32


其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33


(2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15


七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16


(一)政府采购支出合计

40


其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41


6.国内公务接待人次(人)

18


2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44


8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45


二、会议费

22





三、培训费

23

0.80




四、差旅费

24

1.90




备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


第三部分  重庆市綦江区消费者权益保护委员会

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计155.29万元。较上年增加16.14万元,增长11.6%主要原因是人员经费财政拨款增加。

数据组成是:2025年初结转和结余0万元,本年收入155.29万元使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。本年支出155.29万元结余分配0万元年末结转和结余0万元

(一)本年收入情况。2025年度收入155.29万元较上年增加16.14万元,增长11.6%主要原因是人员经费财政拨款增加。其中:财政拨款收入155.22万元,占比99.95%;其他收入0.08万元,占比0.05%

(二)本年支出情况。2025年度支出155.29万元,较上年增加16.14万元,增长11.6%,主要原因是受人员晋级调资、社保缴费基数上调影响,人员基本支出相应增加。其中:基本支出155.22万元,占比99.95%;项目支出0.08万元,占比0.05%

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收、支总计为155.22万元。较上年增加16.07万元,增长11.55%。主要原因是人员经费财政拨款增加,基本支出相应增加

数据组成是:2025年初财政拨款结转和结余0万元,本年财政拨款收入155.22万元。本年财政拨款支出155.22万元,本年财政拨款年末结转和结余0万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入155.22万元,本年支出155.22万元,年末无结转结余。本年支出较上年增加16.07万元,增长11.55%。主要原因是受人员晋级调资、社保缴费基数上调影响,人员基本支出相应增加;完成年初预算数的103.91%,主要原因是后期追加预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为:

一般公共服务支出117.65万元,占比75.8%完成年初预算数的103.38%主要原因是年中追加人员经费财政拨款。

社会保障和就业支出24.56万元,占比15.8%完成年初预算数的108.82%主要原因是事业单位保险缴费基数调整清算,追加养老保险、职业年金经费。

卫生健康支出6.60万元,占比4.3%完成年初预算数的100%主要原因是严格执行年初预算。

住房保障支出6.41万元,占比4.1%完成年初预算数的100%主要原因是严格执行年初预算。

(二)基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出155.22万元。

其中:

人员经费136.64万元,较上年增加13.93万元,增长11.35%主要原因是人员工资调标及社保缴费基数调整清算。完成年初预算数的104.72%主要用于在职人员工资发放、养老保险、职业年金、医保和公积金等人员待遇保障。

公用经费18.58万元,较上年增加2.14万元,增长13.02%主要原因是业务工作量增加,日常运行保障支出增加。完成年初预算数的98.31%主要用于单位办公耗材、业务运行和公务活动等日常公用运转支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支

六、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)情况说明

2025年度三公经费支出决算数共计0万元。完成年初预算数的0%,主要原因是本年无三公经费预算。较上年支出数无增减,主要原因是本年及上年均无三公经费支出。

(二)具体支出情况

因公出国(境)费用0万元,较上年支出数无增减;完成年初预算数的0%,主要原因是本单位2025年度无因公出国(境)相关预算安排。

公务用车购置费0万元,较上年支出数无增减;完成年初预算数的0%,主要原因是本单位2025年度无公务用车购置相关预算安排。

公务用车运行维护费0万元,较上年支出数无增减;完成年初预算数的0%,主要原因是本单位2025年度无公务用车运维相关预算安排。

公务接待费0万元,较上年支出数无增减;完成年初预算数的0%,主要原因是本单位2025年度无公务接待相关预算安排。

七、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年无增减。本年度培训费支出0.8万元,较上年增加0.5万元,增长6.67%主要原因是本年投诉举报处理工作培训增多。本年度差旅费支出1.9万元,较上年减少0.83万元,下降30.4%主要原因是本年单位压减差旅费支出。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

綦江区消委会与重庆市綦江区市场监督管理局合署办公原因单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出情况说明

2025年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

八、单位绩效情况说明

(一)单位自评情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对0个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金0万元。

(二)单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况。

市财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

九、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

赵晓雅   023-48627131


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